中共江阴市委宣传部2021年度部门预算公开
更新时间: 2021-02-08 10:29:56
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2021年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2021年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表
十二、政府采购支出表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
中共江阴市委宣传部是市委主管宣传思想文化工作的职能部门,主要职责是:
(1)负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作;负责做好党员教育工作。
(2)负责引导社会舆论的指导、协调工作;负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导,负责全市互联网新闻宣传工作。
(3)负责宏观指导全市精神产品的生产、监督,负责指导全市文化建设方面的工作,协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展;负责市属国有文化资产及运营的监管。
(4)负责规划、部署全市思想政治工作,会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。
(5)负责宣传思想文化系统干部教育和人才工作,负责新闻、思政、出版专业技术资格评审的管理和岗位培训。
(6)责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作;承担市政府新闻办公室的日常管理工作。
(7)负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动;承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。
(8)管理新闻出版业、电影行政事务。
(9)完成市委和上级交办的其它工作任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括10个科室:办公室、理论科、党员教育科、新闻科、文化科、宣传科、网络管理科、出版版权科、创建管理科、未成年人思想道德建设科。本部门下属单位包括:市网络新闻管理办公室,市新时代文明实践指导中心。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:中共江阴市委宣传部本级、市网络新闻管理办公室、市新时代文明实践指导中心。
三、2021年部门主要工作任务及目标
1.扎实推动理论学习。以学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平视察江苏的讲话精神为首要政治任务,学好用好《习近平谈治国理政》第三卷、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等重要辅导读物,在学懂弄通做实上下真工,在武装头脑、指导实践、推动工作方面取得新成效。创新推动理论宣讲。广泛开展党的十九届五中全会精神宣讲,推动五中全会精神在江阴落地见效。全面推动成果转化。切实把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和二中、三中、四中、五中精神的学习成效体现到工作中、落实到行动上。
2.唱响主旋律、打好主动仗。坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主,深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神,宣传贯彻好中央和省市委的决策部署在江阴的落地实践。讲好江阴发展好故事。精心策划外宣主题,准确把握舆论引导的时机、节奏和力度,认真梳理对外宣传重点内容素材,做好新闻外宣报道工作,全面提升江阴的知名度和影响力。健全新机制、提升引导力。不断完善新闻发布制度,分层分类做好议题设置和宣传策划。推动深融合、构建新模式。推动媒体深度融合发展,全面提升市融媒体中心建设水平。
3.强化主流价值引领。贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》,持续深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育。强化先进典型示范。贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》,健全完善典型培育机制,构建多层次的典型群体。广泛开展“八不”行为规范教育实践,促进形成社会文明新风尚。深化文明村镇、文明单位、文明家庭、文明城市建设。擦亮江阴新时代文明实践品牌。做优做实未成年人思想道德教育。
4.突出做好重点文艺创作。坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一,创作重点剧目和美术、音乐精品。搞打造具有江阴特色的文艺精品,力争在“五个一工程”“文华奖”“群星奖”等重要文艺评奖中有影响和突破。组织艺术家开展各类写生采风创作,推出更多体现时代文化成就,具有江阴印记的文学艺术精品力作。用好“介居书院”平台,开展书法人才队伍培养和书法创作交流活动,大力推进书法进校园。提升文化惠民活动质量。完善公共文化服务体系。推动文化产业跨越式发展 。用好文化产业政策。抓好《江阴市文化产业高质量发展三年行动计划》《江阴市文化产业高质量发展的若干政策》和《江阴市文化产业发展扶持专项资金管理实施细则》的落实。
5.守好出版版权和电影市场主阵地。加大行业监管力度。统筹做好行业监管,强化企业主体责任,常态化开展安全生产宣传教育,进一步增强企业法规意识、责任意识。守牢“扫黄打非”阵地。充分发挥牵头协调作用,深入开展专项行动,举办全市“扫黄打非”工作培训。深化全民阅读活动。举办第25届“书香江阴”读书节。继续推进农家书屋与新时代文明实践站全面融合,持续壮大阅读推广队伍。
第二部分 中共江阴市委宣传部2021年度部门预算表
(见附件)
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表
十二、政府采购支出表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
中共江阴市委宣传部2021年度收入、支出预算总计4226.98万元,与上年相比收、支预算总计各增加159.48万元,增长3.92%。其中:
(一)收入预算总计4226.98万元。包括:
1.本年收入合计4226.98万元。
(1)一般公共预算拨款收入4226.98万元,与上年相比增加159.48万元,增长3.92%。主要原因是增加新闻出版电影专项经费、2020年部分采购经费尾款在2021年支付、人员经费调整。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比无变化。本单位无政府性基金收入。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比无变化。本单位无国有资本经营预算拨款收入。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比无变化。本单位无财政专户管理资金收入。
(5)事业收入0万元,与上年相比无变化。本单位无事业收入。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比无变化。本单位无事业单位经营收入。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比无变化。本单位无上级补助收入。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比无变化。本单位无附属单位上缴收入。
(9)其他收入0万元,与上年相比无变化。本单位无其他收入。
2.上年结转结余为0万元。与上年相比无变化。本单位无上年结转结余。
(二)支出预算总计4226.98万元。包括:
1.本年支出合计4226.98万元。
(1)一般公共服务(类)支出1270.71万元,主要用于保障中共江阴市委宣传部机关正常运转,支持中共江阴市委宣传部机关履行职能支出。与上年相比增加112.19万元,增长9.68%。主要原因是2020年部分采购经费尾款在2021年支付、人员经费变动。
(2)文化旅游体育与传媒(类)支出412.7万元,主要用于对外宣传、理论教育、出版电影工作。与上年相比增加35万元,增长9.27%。主要原因是增加新闻出版电影专项经费。
(3)社会保障和就业(类)支出91.05万元,主要用于缴纳基本养老保险。与上年相比增加14.99万元,增长19.71%。主要原因是人员变动、缴费基数调整。
(4)城乡社区(类)支出2218万元,主要用于开展文明城市创建工作。与上年相比增加0.5万元,增长0.02%。主要原因是增加文明城城市环境整治政府专项经费。
(5)住房保障(类)支出234.52万元,主要用于缴纳住房公积金、购房补贴以及提租补贴支出。与上年相比减少3.2万元,减少1.35%。主要原因是人员变动。
2.年终结转结余为0万元,主要原因是无此项内容。
二、收入预算情况说明
中共江阴市委宣传部2021年收入预算合计4226.98万元,包括本年收入4226.98万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入4226.98万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%;

图1:收入预算图
三、支出预算情况说明
中共江阴市委宣传部2021年支出预算合计4226.98万元,其中:
基本支出1166.48万元,占27.6%;
项目支出3060.5万元,占72.4%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。

图2:支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
中共江阴市委宣传部2021年度财政拨款收、支总预算4226.98万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加159.48万元,增长3.92%。主要原因是增加新闻出版电影专项经费、2020年部分采购经费尾款在2021年支付、人员经费调整。
五、财政拨款支出预算情况说明
中共江阴市委宣传部2021年财政拨款预算支出4226.98万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加159.48 万元,增长3.92 %。主要原因是增加新闻出版电影专项经费、2020年部分采购经费尾款在2021年支付、人员经费调整。
其中:
(一)一般公共服务(类)
1.宣传事务(款)行政运行(项)支出840.91万元,与上年相比增加97.39万元,增长13.10%。主要原因是人员变动工资调整。
2.宣传事务(款)一般行政管理事务(项)支出14.8万元,与上年相比增加14.8万元,上年无此项支出。主要原因是人2020年部分采购经费尾款在2021年支付。
3.宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)支出415万元,与上年相比无变化。
(二)文化旅游体育与传媒支出(类)
1.新闻出版电影(款)出版发行(项)支出110万元,与上年相比无变化。
2. 其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)支出302.7万元,与上年相比增加35万元,增长13.07%,主要原因是增加新闻出版电影专项经费。
(三)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出60.7万元,与上年相比增加9.99万元,增长19.70%,主要原因是人员变动,养老保险调整。
2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出30.35万元,与上年相比增加5万元,增长19.72%,主要原因是人员变动,职业年金调整。
(四)城乡社区支出(类)
1.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出2218万元,与上年相比增加0.5万元,主要原因是增加文明城市环境整治政府专项经费。
(五)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出64.24万元,与上年相比减少0.72万元,减少1.11%,主要原因是人员调整,公积金调整。
2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出106.07万元,与上年相比减少8.22万元,减少7.19%,主要原因是人员调整,提租补贴调整。
3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出64.2万元,与上年相比增加5.73万元,增长9.80%,主要原因是人员调整,购房补贴调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
中共江阴市委宣传部2021年度财政拨款基本支出预算1166.48万元,其中:
(一)人员经费1079.17万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费87.32万元。主要包括:其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
中共江阴市委宣传部2021年一般公共预算财政拨款支出预算4226.98万元,与上年相比增加159.48万元,增长3.92%。主要原因是增加新闻出版电影专项经费、2020年部分采购经费尾款在2021年支付、人员经费调整。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共江阴市委宣传部2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1166.48万元,其中:
(一)人员经费1079.17万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费87.32万元。主要包括:其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
中共江阴市委宣传部2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出21万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比无变化,主要原因是无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比无变化,主要原因是无此项支出。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年相比无变化,主要原因是无此项支出。
3.公务接待费预算支出21万元,与上年相比无变化。
中共江阴市委宣传部2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元,与上年相比无变化。
中共江阴市委宣传部2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元,与上年相比无变化。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
中共江阴市委宣传部2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因是本单位无政府性基金预算支出预算。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出87.32万元,与上年相比减少0.55万元,减少0.63%。主要原因是:人员变动、经费压减。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额111.72万元,其中:拟采购货物支出1.92万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出109.8万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度,本部门整体支出(□纳入、√未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共4个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计2398.7万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为78.38%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。